|
|
Faktúra |
64/17
|
Platba za elektrinu
|
510,00 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.08.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
Vratka za elektrinu
|
-288,40 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.08.2017 |
JUKO, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
Paltba za pevnú linku
|
28,08 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.08.2017 |
|
Zmluva |
1312/2022/RS
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 556,00 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Nadácia NBS |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol kočiš |
riaditeľ školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Vypracovanie energ.posudku školy k NMS projektu
|
|
s DPH |
|
15.12.2022 |
DELTA VK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
Zmluva |
29/2023
|
Rozbor vody na rok 2023
|
258,80 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
23.01.2023 |
|
Zmluva |
1603/2023/RS
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.03.2023 |
|
Zmluva |
1603/2023/RS
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
24,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.03.2023 |
|
Faktúra |
98/17
|
Kuchynská linka
|
1 500.00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Štefan Ščerba - ŠČERBA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
Faktúra |
100/17
|
Platba za elektrinu
|
1 266.04 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
29/18
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.04.2018 |
|
Faktúra |
18/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
JUKO s.r.o. PREŠOV |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
Faktúra |
9/18
|
Čerpanie žumpy
|
198,62 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
AGRO PLUS spol s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
10/18
|
Jedálne kupóny
|
1 542.18 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
01.12.2025 |
|
Faktúra |
11/18
|
Školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
Faktúra |
12/18
|
Predplatné časopisu Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Marian Medlen-JurisDat, Redakcia Škola-MEL |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
Faktúra |
13/18
|
Jedálne kupóny
|
1 404.71 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
Faktúra |
14/18
|
Stavebný meteriál
|
21,77 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
MajsterDom s.r.o. BUDIMÍR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
Faktúra |
15/18
|
Platba za pevnú linku
|
30,77 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |