|
|
Faktúra |
169/25
|
Platba za odpad
|
26,57 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
168/25
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
167/25
|
Platba za elektrinu
|
352,95 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Energetika Slovensko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
Platba za elektrinu
|
122,47 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Energetika Slovensko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
165/25
|
Platba za telefón
|
76,71 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
164/25
|
Monitorovacia správa
|
300,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Petram |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
163/25
|
Platba za materiál na údržbu
|
34,55 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
162/25
|
Dezinfekcia studne
|
120,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Aqua Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
161/25
|
Platba za odpady
|
184,50 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
MG odpady |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
160/25
|
Platba za učebnice
|
140,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Raabe Slovensko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
159/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
Platba za odpad
|
26,57 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25
|
Platba za odpad
|
2,34 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
154/25
|
Platba za elektrinu
|
98,95 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
Platba za elektrinu
|
286,34 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
PZS
|
725,70 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
PZS M6 PZS |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
151/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25
|
Platba za prístup na stránku zborovňa
|
162,66 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Komensky s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |